Overhead

In juli 2016 is de Notitie overhead gepubliceerd, als onderdeel van diverse wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De wijzigingen die hierin zijn aangegeven zijn bedoeld om een beter inzicht in de overhead te bieden en daarmee de interne sturing alsmede de vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten te bevorderen.

De definitie van overhead is als volgt geformuleerd: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp verdeelt de kosten van de overhead, in navolging van de Notitie Overhead van het BBV, in 11 categorieën. Voor elke van deze categorieën is in het onderstaande schema een kostenprognose weergegeven. Vervolgens is weergegeven waar de kosten voor de overhead aan toegerekend worden.

Categorie overhead
Bedragen x 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

01. Leidinggevenden primair proces

1.846

1.846

1.846

1.846

02. Financiën, toezicht en controle

1.658

1.658

1.658

1.658

03. P&O

2.677

2.677

2.677

2.677

04. Inkoop

440

440

440

440

05. Interne en externe communicatie

737

737

737

737

06. Juridische zaken

713

713

713

713

07. Bestuurszaken en bestuursondersteuning

196

196

196

196

08. Informatievoorziening en automatisering

6.238

6.433

6.203

6.013

09. Facilitaire zaken en huisvesting

3.781

3.781

3.826

3.812

10. DIV

837

837

837

837

11. Managementondersteuning primair proces

644

644

644

644

Totaal

19.767

19.962

19.778

19.722

De bovengenoemde kosten voor de overhead worden toegerekend aan:

Exploitatie

18.250

18.429

18.260

18.215

NAD

298

298

298

298

Grondexploitatie

824

836

825

816

Investeringen

395

399

395

393

Totaal

19.767

19.962

19.778

19.722

Het percentage van de overhead (toegerekend aan de exploitatie) ten opzichte van de totale lasten van de begroting 2024 (excl. mutaties reserves) is 11,2% en is 0,4 procentpunt hoger dan in de begroting 2023.